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财务部门印章、网银、支票使用管理制度

一、目的

 

银行留印银、票的明确章的使及支 票的购、保管、注销等节的职责和程序特制订本制度。  

二、财务印章管理使用制度

1 财务部章包括财务专法人章金收现金 付讫章私人印章(仅限务部)。

2 财务部章的保管及使用定: 财务部责人全权负责印的保管和使用管如下:

 财务专章由财务部经理财务收据务的 办理司名上报财统计报表办理银账务出具 财务证等事殊情况财务部经理请公司总经理后 再加盖务专用章;

 公司法章由财务部经理管,用于办理银业务时使用;

 

 有关私人印章由人或者由印章本委托其他财务人员管 理和使用;

 现金收纳保生的现收取务, 要在会开具收据上加盖金收发生的金支付业务 时,由纳支付现金时在销单据上加盖现付讫章。

3 财务部章的其他规定:

 

 银行预印鉴财务收不得由一人保管使用;

 

 印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用


或管理;

 

 印章人事请需办理节假日须由印 章保管将印章封存。

4 财务部章的遗失及处理:

 

发现印章丢失,印章保管人应立即向印章管理负责人报告 并登报声明作废,同时报公司综合部备案后申请重新刻制,财 务部视节严重程度,对管人作出批评或适当处罚

三、行动态口令牌银行 U 盾的保管使用制度

 

1、网银括:中动态操作口令牌中行动态审核口牌、

 

浦发行操作 U 盾、浦发行审核 U 。 2、保管及使用规定:

1)中行动态操作口牌、浦发行操作 U 出纳(操作 行动审核口行审核 U 盾由财务部经(审 核员)管,严禁非网上行操作人员上机。

2出纳进操作时真核拨付计的原始票据后进网上 制单禁手续不全的款支付核员根拨付计划审核账、金 额大小的准确性,并对行网上支付进行核指令授权。

3)出纳员每天对拨付的款项进行逐笔查询并确认交易是否成 功。

4出纳经常和银行掌握网银业的更新动网银 出现故时作出记录并报门经理情积极银行避免造成 经济损


5)出纳利用网银的询功能,及时掌资金余额,及时账,

 

做到日月结。

 

6)操作员和审核员管好 U 及口令密码,严禁转给人 使用或让他们代替操作时离电脑或业务办理完成后及 时退出作系统

7况时,核员因请假时, 应请示门经理办理交接严禁一个人网上支付业务进操作 和审核。

8Q 网银 U 盾由出保管银行卡密码由会计,交易验

 

证码由务经理掌握。

 

3电子令牌和 U 盾一单效或者遗及时挂失并

 

办理新口令牌及 U 盾。

 

四、务部支票管理使用制度

 

1、支票包括现金支、转账支票。

 

2、支票保管和使用规定:

 

 银行支与财印鉴出纳行支由会计 和出纳开保管;

⑵不得空头支票远期支票 办理支结算必须遵守

 

《中华民共和国票据法》和中国人民银结算办法的 规定。

⑶支领用、收单位日期用途人员认 真填写对填错的支票,作废章,并善保管。


 特殊情况,需要以现金支票的形式支付供应商或者建筑商

 

对方效收有填写全的支票交给 收款单

 每月应根据银行记帐和银行对帐存款未达帐 项调节,做到帐款相符。

3支票不遗失时采适当的救措挂失止付、公

 

示催告)。

 

四、本规

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